一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

区旅游局是源城区人民政府工作部门,设有办公室、质量规范与管理股、资源与市场开发股3个内设机构;设有区综合旅游服务中心1个下属事业单位。区旅游局主要职能包括:贯彻执行国家和省市有关旅游工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性规定草案,并组织实施;拟订旅游发展规划并组织实施,研究和推进旅游综合改革,指导协调旅游区的规划编制和开发建设,促进旅游与工业、农业、商业、文化、卫生、体育、科教等领域的融合,引导休闲度假,协调和推动国民旅游休闲计划实施;组织源城区旅游整体形象的对外宣传和旅游推广活动;负责旅游扶贫工作;协调开展对港澳台旅游市场推广工作,以及赴港澳台旅游的有关事务和其他与港澳台旅游合作交流事务;组织辖区内旅游资源的普查、规划和开发工作,引导旅游业社会投资,监测旅游经济运行,负责全区旅游统计工作及旅游信息发布,会同有关部门管理旅游的价格;负责对旅游资源开发建设项目提出立项意见;承担海滨(内河、内湖)游泳场安全鉴定工作;指导和督查星级饭店及旅游设施的质量规范和管理工作;依法对旅行社经营业务实施监督检查;负责全区导游人员管理工作,监督管理旅游从业人员持证上岗;协调管理旅游服务质量和市场秩序,负责受理旅游者投诉,维护旅游经营者和消费者合法权益;协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;制定并组织实施源城区旅游人才规划,指导旅游教育培训工作,组织实施国家确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准;指导下属单位的经营、管理工作;承办区人民政府和上级旅游主管部门交办的其他事项。

办公室主要职能:协助局领导处理日常工作,负责机关文电、会务、调研、机要等日常工作;承担信息、保密、信访、新闻宣传和政务公开等工作;负责局内综合性文件核稿、打印、收发、文秘档案;负责机关和指导下属单位人事、编制、财务、后勤、党群、综治、妇女、计生及纪检等工作;研究全区旅游经济运行中的重大问题,承担旅游体制改革的有关工作;承办有关行政复议、行政诉讼工作;承担旅游统计工作。

质量规范与管理股主要职能:协调管理旅游服务质量和市场秩序;配合做好星级饭店的星评工作;承担旅游标准有关工作,拟定、指导实施旅游住宿、旅游交通、餐饮、旅行社等的服务标准;会同有关部门管理旅游价格;承办旅行社申请资格审查和设立营业部备案等工作;承担本区域旅游从业人员管理工作,负责组织导游人员的导游证IC卡刷卡服务工作;指导旅游诚信体系建设和创建旅游强区工作;承担旅游安全生产综合协调工作,指导旅游应急救援和旅游业保险工作,承担节假日旅游的综合协调工作。

资源与市场开发股主要职能:负责组织编制实施全区旅游发展总体规划工作;负责制订全区旅游资源开发计划;负责制订并组织实施全区旅游市场的发展规划;引导休闲度假,组织实施国民旅游休闲计划;引导旅游业社会投资及工艺品、纪念品等旅游产品开发;负责培育发展旅游市场;负责指导和组织旅游产品的开发;承担旅游扶贫工作;负责对旅游资源开发建设项目提出立项意见;承担海滨(内河、内湖)游泳场安全鉴定工作;负责组织和指导全区创建国家A级旅游景区工作;负责组织旅游整体形象的宣传策划;负责指导和组织全区旅游市场宣传促销;负责指导协调与国际国内旅游界的协作与交流。

区综合旅游服务中心主要职能:负责为社会提供优质的旅游服务;负责全区的公益性旅游宣传、咨询服务;负责旅游质量规范的服务性工作,开展电话咨询、受理游客投诉协调工作,节假日值班和市场服务规范性检查工作;负责指导全区旅游从业人员培训工作。

(二)人员构成情况

区旅游局人员编制11名。其中局 机关编制8名,下属单位区综合旅游服务中心事业编制3名。

下属事业单位财务没有独立核算,与区旅游局统一核算。

二、收入决算说明(汇总下属事业单位)

2014年收入决算(含省追加专项资金支出)184.93万元,其中:财政拨款收入184.93万元。

三、支出决算说明(汇总下属事业单位)

2014年支出决算(含省追加专项资金支出)194.74万元,其中:财政拨款支出194.74万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出125.43万元,占64%,其中:工资福利支出92.91万元,对个人和家庭的补助10.83万元,商品和服务支出20.53万元,其他资本性支出等支出1.16万元;项目支出69.31万元,占36%,主要支出项目有旅游宣传促销、旅游产业发展、旅游管理工作以及旅游基础设施和公共服务设施建设、旅游发展规划等旅游项目工作。

四、“三公”经费支出决算说明(汇总下属事业单位)

2014年“三公经费”财政拨款支出共8.56万元,比2013年决算数减少28.67%,主要变化原因是贯彻中央八项规定精神,进一步厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出,其中具体情况如下:

1.无安排因公出国(境)费用和公务用车购置费用预算。

2.公务接待费3.83万元,2013年决算数减少52.12%

3.公务用车运行费4.73万元,比2013年决算数增加18.25%

主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用支出,由于车辆已陈旧老化、保养及维修的费用较大。

 

附件:2014年度源城区旅游局决算公开报表

 

2014年度旅游局决算公开表.xls