一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
1、贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章、拟订本行政区的人民防空工作的法规、规章和措施。2、编制本行政区的人民防空建设规划和计划。3、拟订防空袭方案和各项保障方案。4、监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况。5、组织群众防空队伍建设和训练。6、组织人民防空演习。组织人民防空宣传教育。7、组织人民防空科学技术研究。8、协助市人防办发放防空袭警报和组织实施灯火管制、组织指挥人民防空疏散和掩蔽,配合要地防空和城市防卫作战,协助有关部门做好生活供应和其它保障工作,组织消除空袭后果,协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。9、上级人民防空主管部门和本级人民政府赋予的其他职责。
(二)人员构成情况
区人防办实有人数8人,其中在职在编人数6人,聘用人员2名。
二、收入决算说明
2014年度收入287.8万元。
2014年收入决算(含市追加专项资金收入)287.8万元,其中:财政拨款收入287.8万元,其他收入0万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算(含市追加专项资金支出)287.8万元,其中:财政拨款支出287.8万元。
2014年财政拨款支出按用途划分:基本支出61.3万元,占21%,其中:工资福利支出47.78万元,对个人和家庭的补助4.52万元,商品和服务支出8.57万元,其他资本性支出0.43万元;项目支出226.5万元,占78%。
四、“三公”经费情况说明
区人防办2014年“三公”经费财政拨款支出共3.98万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元;
2.公务用车运行费2.48万元。公务用车保有量1辆,全年运行维护费支出2.48万元,主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用支出。由于车辆已陈旧老化、保养及维修的费用较大。比2013年决算减少5.2万元,减少原因是严格落实中央八项规定,厉行节约减少公务用车出行。
3.其中公务接待经费1.5万元(含专项业务支出),接待25次,平均每次6人;主要用于公务接待中按规定开支的支出。比2013年决算减少3.26万元,减少原因是严格落实八项规定,严格执行接待标准。
附件:2014年度源城区人防办决算公开报表