第一部分:基本情况

一、部门机构设置、主要职能

贯彻执行国家和省、市有关交通的政策、法规;拟订全区公路、交通行业发展规划和年度计划,并监督实施;负责道路运输、营业性客货运输站(场)、机动车维修、汽车租赁、道路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和营业性道路运输驾驶员职业培训的行业管理;组织对地方公路及其设施的建设和维护;负责上级拨款的公路建设资金的管理和监督;负责公路、站(场)等交通基础设施建设项目的立项、审查上报和监督实施工作;负责宣传贯彻国防交通有关法规、条例,制定本辖区交通战备工作的规定;指导和监督交通行业安全生产工作;承办区人民政府和市交通运输局交办的其它事项等。

二、编制人员情况:

我单位现有人员编制共62名(其中:行政编制59名,事业编制3名),其中:区交通局9名;区交通局综合行政执法局50名;区交通信息管理中心3名。另有区交通协管临时队伍30名;道路运输车辆卫星定位系统监管临时人员4名。

 

第二部分:2015年预算安排情况说明

一、收入预算说明

2015年我单位财政预算拨款收入共计831.45万元,全是一般公共预算拨款,其中非税收入征收计划78万元。

二、支出预算说明

(一) 按科目划分

2015年我单位一般预算支出按科目划分,其中:社会保障和就业支出156.97万元;交通运输支出639.46万元;住房保障支出35.02万元,共计831.45万元。

(二) 按用途划分

2015年我单位一般预算支出按用途划分,其中:基本支出796.45万元(其中:工资福利支出533.80万元,对个人和家庭的补助191.99万元;公用经费70.66万元);项目支出35万元,共计831.45万元。

三、“三公”经费情况说明

2015年我单位“三公”经费财政拨款预算共计34.88万元,其中:公务接待费2.99万元;公务用车费用31.89万元,是执法车辆运行维护费用,没有公务用车购置费,没有因公出国(境)费用。

2015年我单位“三公”经费财政拨款预算34.88万元,对比2014年“三公”经费财政拨款预算38.96万元减少了4.08万元,是压减公务用车费用1.08万元,同时压缩业务接待费3万元。

 

第三部分:2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、2015年部门预算支出计划表

三、2015年部门预算项目支出明细表

四、2015年部门预算支出明细表(按功能分类科目)

五、2015年部门预算支出明细表(按经济分类科目)

六、2015年“三公”经费预算表

 


2015年源城区交通部门预算公开表.xls