第一部分:基本情况
一、主要职能
(一)负责前来源城区检查指导、视察、参观的有关部门和领导的政务接待工作;完成区委、区人大、区政府、区政协、区纪委领导班子交办的其他政务接待任务。
(二)指导改善接待基地的服务质量,提高服务水平。
(三)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、编制人员情况
区接待科事业编制6名,其中科长1名,副科长2名;内设机构领导职数2名。实有在编人数7人,人员经费按财政补助一类拨付。
第二部分:2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算说明
2015年年初部门预算收入99.79万元,全部由公共财政拨款安排。
二、支出预算说明
(一)按科目划分
2015年支出预算99.79万元,其中:一般公共服务支出94.99万元,占总支出95%,住房保障支出4.8万元,占总支出5%。
(二)按用途划分
支出预算按用途划分,基本支出预算70.79万元,占71%,其中:工资福利支出55.49万元,对个人和家庭的补助4.8万元,公用经费10.5万元;项目支出29万元,占29%,主要是解决区接待科在职人员培训经费和业务费补助。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费支出汇总预算8.8万元,比2014年预算数减少10%,主要变化原因是贯彻中央八项规定精神,进一步厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出,其中:
(一)2015年因公出国(境)费用未作安排。
(二)公务接待费5.68万元。
(三)公务用车运行费3.12万元,因2014年本部门公务车辆编制数归属区机关事务局由其统一管理,所以在2014年度公开决算中未出现公务用车费用,但由于2015年公务用车改革,本单位车辆归由本部门公务用车使用,因此在2015年部门公开预算中安排公务用车运行维护费用。主要用于公务车辆燃油费、维修费、维护费等运行维护支出;公务用车购置未作预算安排。
第三部分:2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、2015年部门预算支出计划表
三、2015年部门预算项目支出明细表
四、2015年部门预算支出明细表(按功能分类科目)
五、2015年部门预算支出明细表(按经济分类科目)
六、2015年“三公”经费预算表