第一部分 源城区经济和信息化局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  源城区经济和信息化局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规;研究提出全区新型工业化发展战略,推进信息化合工业化融合发展。

(二)拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策;组织拟订相关产业技术规范和标准并实施;指导工业企业加强质量管理,牵头实施名牌带动战略;指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。

(三)监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布,统筹协调解决相关重大问题;组织协调全区煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应;协助烟草专营管理;负责工业、信息化领域的应急物资管理和运输有关工作。

(四)执行有关固定资产投资政策,编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施,审核、上报和办理需经国家和省、市、区审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目,提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。

(五)指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作,推进相关科研成果产业化。

(六)负责全社会节能工作,拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施;牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作;推动循环经济系统工程建设;组织协调节能环保产业发展。

(七)拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施、产业转移工业园区中长期发展规划和政策措施;承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作,研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题,提出政策建议。

(八)牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作;牵头做好培育大型骨干企业工作;负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务。综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的政策措施;协调解决中小微企业和民营经济发展中的有关重大问题。

(九)统筹推进国民经济和社会信息化工作,协调指导经济社会领域的信息化应用;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;组织协调网上办事大厅建设工作,统筹推进电子政务;协调推进信息化基础设施建设。

(十)研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施;研究制定大数据收集、管理和开发应用的标准规范;协调、组织实施国家和地方数据技术标准;协调经济社会数据资源的组织管理;指导推进社会经济各领域大数据开发应用;协调解决有关重大问题。

(十一)负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理,协调通信管线、站点、公共通信网规划、推进服务信息网络的资源共享和互联互通;协助推进国家及省、市、区重点信息化工程建设,负责信息安全的统筹规划和协调管理,协调信息安全保障体系建设。

(十二)配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);负责无线电监测、检测、干扰查处工作,协调处理电磁干扰事宜、维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十三)拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施,组织实施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管;负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。

(十四)指导协调工业、信息化领域的对外交流与合作。

(十五)承担区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:节能监察中心。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:本局设有办公室、投资科技股、经济运行股、数据资源股。本局现有总人数54人,包括离退休33人、在职人员21人、其中:行政编制9人、事业编制12人。

 

第二部分  2016年部门预算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算564.38万元,比上年减少50.72万元,下降8.25%,主要原因是主要原因是原属于我局管理的猪牛屠宰管理办公室划入到区畜牧渔业局,其工资福利支出,公用经费不再纳入我局预算;支出预算564.38万元,比上年减少50.72万元,下降8.25%,主要原因是原属于我局管理的猪牛屠宰管理办公室划入到区畜牧渔业局,其工资福利支出,公用经费不再纳入我局预算以及我局项目支出经费减少。

(一)支出预算按科目划分

2016年财政支出预算,一般公共服务310.58万元,社会保障和就业235.84万元,住房保障支出17.96万元。

(二)支出预算按用途划分

2016年基本支出预算484.38万元,占全年预算总额85.83%,其中:1.工资福利支出216.70万元,2.对个人和家庭的补助237.52万元,3.公用经费30.16万元;

2016项目支出80万元,占全年预算总额14.17%,主要是:1.质量强区工作经费5万元、2.节能减排工作经费5万元、3.企业遗留问题处理经费5万元、4.企业情况综合数据采集工作经费5万元、5.招商引资全年工作经费60万元。

二、 “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排7.94万元,比上年减少0.46万元,下降5.48%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中公务用车购置及运行费6.69万元,比上年减少0.31万元,下降4.43%,主要原因是修理费预算的减少;公务接待费1.25万元,比上年减少0.15万元,下降10.71%,主要原因是接待次数和人数严格控制。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排30.16万元,比上年减少6.78万元,下降18.35%,主要原因是原属于我局管理的猪牛屠宰管理办公室划入到区畜牧渔业局,公用经费不再纳入我局预算,相应我局运行经费减少。其中:办公费7.5万元,印刷费1万元,邮电费1.2万元,差旅费1万元,会议费2万元,培训费2万元,日常维修费1.5万元,办公用房水电费1.26万元,公务接待费1.25万元,办公用房物业管理费0.9万元,公务用车运行维护费6.69万元,其他商品和服务支出3.86万元。

 

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至20151231日本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

项目绩效目标覆盖率100%,对比上年稳定、有序得推进质量强区工作、节能减排工作、企业遗留问题处理工作、企业情况综合数据采集工作、招商引资工作。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划, 涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(四)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

(七)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。



  部门预算公开表.xls