目 录
第一部分 中共源城区纪委概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共源城区纪委概况
一、主要职责
(一)维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议、决定的执行情况;贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委,市委、市政府、市纪委以及区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;协助区委抓好党风建设,组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争;监督检查区政府各部门及其工作人员和各镇、街道政府主要负责人执行国家法律法规、政策和国民经济社会发展计划及区政府央议和命令的情况。
(二)负责查处区委、区政府各部门、各镇(街道)党组织和区管领导干部违反党的章程及其他党内法规案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(三)负责查处区政府各部门及其工作人员、各镇(街道)政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(四)负责作出维护党纪政纪的决定,制定党风党纪政纪教育规划;会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。
(五)负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究,拟订维护党纪政纪条规,参与制定党内法规。
(六)负责党风政风监督检查和综合协调工作,会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作;指导和督促行政审批电子监察相关工作。
(七)负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施,推动全区惩治和预防腐败体系建设。
(八)负责监督检查全区纪检监察干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。
(九)会同区直有关部门以及各镇(街道)管理纪检监察干部,以区纪委为主会同区委组织部做好各镇(街道)纪(工)委书记、副书记和区纪委、区监察委各派驻纪检监察组组长的提名和考察工作,审核各镇(街道)纪(工)委领导班子其他成员人选;会同有关部门审核区直单位内设纪检监察机构主要领导干部人选;组织和开展纪检监察干部培训工作。
(十)承办区委、区政府和市纪委、市监察委授权、交办的其他事项。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,2018年预算组成单位共3个,分别是:中共源城区纪委(区监察委),中共源城区纪委派驻纪检组,源城区行政审批电子监察中心(源城区纪检监察网络舆情中心)。
(二)部门机构设置、人员构成情况:区纪委(区监察委)设立13个室及区纪委派驻纪检组和下属2个中心。分别是:办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。
根据源委办发〔2017〕7号文精神,设立源城区监察委员会,与中共源城区纪律检查委员会合署办公。
根据源委办法〔2017〕2号文件精神,组建源城区纪委12个派驻纪检组,覆盖监督区直副科以上单位。
关于设立中共源城区纪委巡察工作机构的批复(源机编〔2017〕1号)文件,同意设立中共源城区委巡察工作领导小组办公室为中共源城区委巡察工作领导小组日常办事机构,设主任(正科职)1名(由区纪委领导兼任)、副主任(副科职)1名、配备3名行政执法专项编制,2名后勤服务人员。
区纪委机关共有行政执法编制27名,事业编制7名,离退休人员8人;区纪委纪检组共有行政编制20名;后勤人员数21名。
第二部分 2018年部门预算表
(详见附件)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年地方财政预算拨款收入743.35万元,全部为公共预算拨款。比上年增加107.26万元,增长16.86%,增长原因主要是监察体制改革及新增人员经费等增加的财政拨款收入。
2018年部门预算支出数为743.35万元,按用途划分:基本支出预算693.49万元,占总支出的93.29%,比上年增加255.8万元,增长58.44%。包括工资福利支出448.44万元、对个人和家庭的补助105.83万元、公用经费139.22万元。增长原因是监察体制改革及新增人员经费等增加的财政拨款收入。项目支出预算49.86万元,占总支出的6.71%,比上年减少148.54万元,减少74.87%,主要是网络舆情中心项目、廉洁图书室升级建设维护项目、全市纪检系统运动会项目等。减少原因是按照项目库改革和零基预算改革相关要求进行的调整。按科目划分:2018年部门预算支出数为743.35万元,其中:一般公共服务支出639.44万元、社会保障和就业支出66.14万元、住房保障支出37.77万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算总额为13万元,与2017年对比无增减。其中:
(一)因公出国(境)费用未作安排。
(二)公务用车运行维护费9万元,占“三公”经费预算总额69%,与2017年对比无增减。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修(护)费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置费未作安排。
(三)公务接待费4万元,占“三公”经费预算总额31%,与2017年对比无增减。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排125.22万元,比上年增加72.34万元,增长136.8%,主要原因是按照项目库改革和零基预算改革相关要求进行的调整和监察体制改革及新增人员经费增加的支出。其中:办公费46万元、印刷费10万元、差旅费5万元、福利费2万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费4万、公务用车运行维护费9万元、维修费4万元、其他交通费用20.22万元、其他商品和服务支出12万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算24.86万元,包括服务采购预算9.8万元;工程采购预算15.06万元。
五、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为一般执法执勤用车。
六、预算绩效信息公开情况
2018年,我委的主要工作目标有:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的十九大和十九届二中全会精神,落实十九届中央纪委二次全会、省委十二届二次及三次全会、十二届省纪委二次全会、市委七届四次全会和区委七届四次全会部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,紧紧围绕维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,坚持党要管党、全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况,以党的政治建设为统领,全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革,持之以恒正风肃纪,巩固发展反腐败斗争压倒性态势,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督、自觉接受监督,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为建好“首善之区、幸福源城”和“新”“心”两城、打造粤港澳大湾区东北部核心城市龙头、当好推动河源在粤东西北率先振兴排头兵提供坚强的纪律保障。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。